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企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责

  • 69、企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会主要职责的有( )A.依法行使企业的经营决策权B.监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责C.依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权D.审议批准监事会或监事的报告
  • 这里是2008.5.22发布的:www.mof.gov.cn/news/20080704_3483_33394.htm  财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知  财会[2008]7号  中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局,中国证监会上海、深圳专员办,各保监局、保险公司,各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、资产管理公司4各省级农村信用联社,银监会直接管理的信托公司、财务公司、租赁公司osw有关中央管理企业:  为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,现予印发,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计y  执行中有何问题e请及时反馈我们。  附件:企业内部控制基本规范  附件:  企业内部控制基本规范  第一章 总 则  第一条 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规,制定本规范  第二条 本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。  小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。  大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。  第三条 本规范所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。  内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。  第四条 企业建立与实施内部控制,应当遵循下列原则: ?840ㄒ唬┤嫘栽颉D诓靠刂朴Φ惫岽┚霾摺⒅葱泻图喽饺蹋哺瞧笠导捌渌舻ノ坏母髦忠滴窈褪孪睢! 。ǘ┲匾栽颉D诓靠刂朴Φ痹谌婵刂频幕∩希刈⒅匾滴袷孪詈透叻缦樟煊颉! 。ㄈ┲坪庑栽颉D诓靠刂朴Φ痹谥卫斫峁埂⒒股柚眉叭ㄔ鸱峙洹⒁滴窳鞒痰确矫嫘纬上嗷ブ圃肌⑾嗷ゼ喽剑奔婀嗽擞省! 。ㄋ模┦视π栽颉D诓靠刂朴Φ庇肫笠稻婺!⒁滴穹段А⒕赫纯龊头缦账降认嗍视Γ⑺孀徘榭龅谋浠笆奔右缘髡! 。ㄎ澹┏杀拘б嬖颉D诓靠刂朴Φ比ê馐凳┏杀居朐て谛б妫允实钡某杀臼迪钟行Э刂啤! 〉谖逄酢∑笠到⒂胧凳┯行У哪诓靠刂疲Φ卑ㄏ铝幸兀骸 45ㄒ唬┠诓炕肪场D诓炕肪呈瞧……余下全文

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